一、部门主要职责
1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件;拟订全市交通运输行业发展规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。
2、承担全市公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。
3、承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路交通运输设施的监督管理。
4、指导全市公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
5、负责全市公路基础设施的建设、管理和维护,组织实施重点公路建设项目;负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。
6、指导交通运输信息化建设,负责交通运输行业统计和信息引导。
7、承担市国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
8、负责全市交通运输行业对外交流与合作。
9、完成市政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中省交通运输工作会议和市十二届三次全会精神,切实加快以高速公路、城际铁路为重点的交通基础设施建设,强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程,强化安全生产监管,助力环境污染治理,启动智慧交通云平台建设,为加快构建全国性综合交通枢纽、建设人民满意交通,向交通强市迈进不懈努力。
1、强力推动重大交通基础设施建设,加快构建全国性综合交通枢纽。
2、以创建公交都市为抓手,努力建设人民满意交通。
3、稳步推进交通运输体制改革。
4、加强安全生产管理,创建“平安绿色交通”。
5、切实加强公路养护管理,建设宝鸡“美丽公路”。
6、全面完成交通脱贫攻坚目标任务。
7、认真学习贯彻党的十九大精神,切实抓好党建和党风廉政建设。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
宝鸡市交通运输局(机关) |
2 |
宝鸡市道路运输管理处 |
3 |
宝鸡市公路管理处 |
4 |
宝鸡市公路建设局 |
5 |
宝鸡市公路工程质量监督站 |
6 |
宝鸡市交通运输信息监控服务中心 |
7 |
陕西省宝鸡公路管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制1633人,其中行政编制32人、事业编制1601人;实有人员1445人,其中行政34人、事业1411人。单位管理的离退休人员965人。
序号 |
单位名称 |
编制人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
1 |
宝鸡市交通运输局 |
32 |
34 |
17 |
2 |
宝鸡市道路运输管理处 |
110 |
130 |
90 |
3 |
宝鸡市公路管理处 |
23 |
23 |
13 |
4 |
宝鸡市公路建设局 |
45 |
40 |
3 |
5 |
宝鸡市公路工程质量监督站 |
8 |
10 |
1 |
6 |
宝鸡市交通运输信息监控服务中心 |
15 |
|
|
7 |
陕西省宝鸡公路管理局 |
1400 |
1208 |
841 |
|
合计 |
1633 |
1445 |
965 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆36辆,2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款14360.63 万元。围绕交通运输中心工作和总体思路,进一步强化部门预算绩效管理工作,按照市财政局《关于印发〈预算绩效管理办法〉的通知》(宝市财办预[2015]86号)要求,建立完善横向到边,纵向到底的绩效管理体系,逐步形成评估实施统一组织,评估内容上下衔接,评估重点有所区分,评估方法综合利用,评估结果充分运用的绩效管理机制,进一步推动部门预算绩效管理的科学化、常态化。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收入预算15473.13万元,其中:公共预算拨款14355.63万元,非税收入1117.50万元。
2018年支出预算15473.13万元,其中:基本支出2612.63万元,包含工资福利支出2360.90万元,对个人和家庭的补助支出5.46万元,商品和服务支出246.27万元;项目支出12860.50万元。
总收支比2017年增加 102.78万元,增加0.7%,主要是2018年新增预算单位宝鸡市交通运输信息监控服务中心。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算15473.13万元,支出预算15473.13万元,比2017年增加 102.78万元,增加0.7%,主要是2018年新增预算单位宝鸡市交通运输信息监控服务中心。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出14355.63万元,比2017年增加383.28万元,主要是2018年新增预算单位宝鸡市交通运输信息监控服务中心和运管处人员的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)社会保障和就业支出250.01万元,比上年减少9.42万元,主要是退休人员人数变化;
(2)医疗卫生与计划生育支出101.92万元,比上年减少0.49万元,主要是在职人员人数变化;
(3)交通运输支出15121.20万元,比上年增加了112.69 万元,主要是2018年新增预算单位宝鸡市交通运输信息监控服务中心 。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)工资福利支出12480.90万元,比上年增加715.33 万元,运管处机构改革人员的增加和公路局预算项目的调整。
(2)商品和服务支出961.57万元。比上年减少316.73 万元,主要是公路局预算项目的调整。
(3)对个人和家庭的补助支出523.46万元,比上年增加284.98万元,为运管处、公路局增加退休人员。
(4)资本性支出970万元,为公路局路产维护费用。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
“三公”经费预算65.10万元。2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出83.40万元,较上年增加 29.01万元,增加53 %。主要是运管处机构改革增加稽查车辆费用。
(1)、2018年无出国出境经费预算。
(2)、公务接待费预算13.10万元,与上年基本持平。2018年继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,进一步压缩公务接待活动预算费用。
(3)、2018年无公车购置经费预算。公务用车运行维护费52万元,比上年增加24万元。主要是运管处机构改革增加稽查车辆费用。严格执行公车管理规定,出差以公共交通工具为主,努力降低公车运行成本。
(4)、会议费预算9万元,与上年基本持平。2018年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。
(5)、2018年培训费预算9.3万元,比上年增加 3.8万元。是根据2018年实际工作需要安排。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费支出56.87 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,为交通局机关,比上年增加25.42万元,主要是增加的创文奖励资金。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共19.20万元,其中政府采购货物类预算12.2万元、政府采购服务类预算7万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年部门预算公开报表